内审工作计划
加
为落实《北京市教育委员会关于做好 20##年教育审计工作的意见》
的文件精神和我院 20xx 年工作的总体要求,高质量完成国家示范性高
职学院建设任务,进一步建立健全内部审计制度,强化内部审计职能,
发挥内部审计的“免疫系统”功能,实现“为规范财务会计工作服务、
为提高教育资金使用效益服务、为教育改革与发展服务”的内部审计
工作目标,特制定 20#*#年审计工作计划。有具体内容如下:
一、继续深入开展预算执行审计
坚持“揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效”的审计思路,
进一步落实《北京市属高等学校预算执行和决算内部审计实施办法
《试行) 》,深入开展预算执行审计。今年重点对各个项目的经费预
算执行情况实施全过程审计,加强对项目资金使用效益、效果分析和
审计,努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。积极发挥内部
审计的监督作用,促进各部门进一步加强财务预算管理,严格执行各
项财务制度,提高预算资金使用效益和效果,确保学院各项事业任务
和工作目标的实现。
二、进一步加强领导干部经济责任审计
审计处积极与组织、纪检、监察部门配合,做好干部任期经济责
任审计