内审工作计划
加
为落实《北京市教育委员会关于做好 20##年教育审计工作的意见》
的文件精神和我院 20xx 年工作的总体要求,高质量完成国家示范性高
职学院建设任务,进一步建立健全内部审计制度,强化内部审计职能,
发挥内部审计的“免疫系统”功能,实现“为规范财务会计工作服务、
为提高教育资金使用效益服务、为教育改革与发展服务”的内部审计
工作目标,特制定 20#*#年审计工作计划。有具体内容如下:
一、继续深入开展预算执行审计
坚持“揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效”的审计思路,
进一步落实《北京市属高等学校预算执行和决算内部审计实施办法
《试行) 》,深入开展预算执行审计。今年重点对各个项目的经费预
算执行情况实施全过程审计,加强对项目资金使用效益、效果分析和
审计,努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。积极发挥内部
审计的监督作用,促进各部门进一步加强财务预算管理,严格执行各
项财务制度,提高预算资金使用效益和效果,确保学院各项事业任务
和工作目标的实现。
二、进一步加强领导干部经济责任审计
审计处积极与组织、纪检、监察部门配合,做好干部任期经济责
任审计,进一步深化经济责任审计的内容,坚持以领导干部履行经济
责任为主线,重点关注领导干部任职期间贯彻执行法律法规、政策部
署,重大经济决策制定和执行,以及遵守廉政规定等情况,促进领导
干部树立正确政绩观和科学发展观,提高领导干部的经济责任意识。
加大对领导干部任期内经济决策及效果、内部控制制度的健全及执行
情况等方面的审计力度,促使领导干部行使权力与履行经济责任紧密
衔接,进一步发挥经济责任审计在促进科学决策,推进依法治教,完
善监督机制,防范廉政风险等方面的重要作用。根据学院组织部的委
托,今年将对 6 名副处级领导干部进行任期经济责任审计。
三、继续做好基建修缮工程项目审计
结合我院实际和管理要求,继续做好基建修缮工程项目审计,积
极落实教育部《关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见》的
精神,继续加强对基建修缮工程项目管理过程与工程项目造价的内部
审计,不断改进和加强对各类工程项目的立项、勘察、设计、招标、
施工、竣工以及相关工程设备材料采购、变更治商、工程款结算等各
个环节的运行状况和相关经济管理活动的审计监督,促进各类工程项
目规范管理,节约工程成本,规范工程管理,防范基建修缮>投资管理
风险,维护合法利益,保障工程建设的顺利实施,提高资金使用效益。
四、继续摘好专项审计和审计调查
按照领导要求,今年继续做好饮食中心的财务管理和学院会议中
心经营效益的专项审计工作,对学院各部门的收费情况进行审计调查,
以加强部门内部控制,规范各类财务行为,防范经济管理风险,防止
出现违反“收支两条线”政策和私设“小金库”等违法违纪行为。
五、加强审计结果利用和审计整改
按照市教委《关于进一步加强教育系统内部审计结果利用工作的
意见》的要求,切实抓好审计结果的利用和审计整改工作。制定审计
结果利用工作制度,明确各部门的职责,建立部门联动机制,对内部
审计发现的各类财务违规问题要认真进行整改,对严重违法违纪的行
为要及时向有关领导和纪检、检查部门汇报,并建议进行责任追究,
同时把内部审计结果作为内部相关考核评价的重要依据,以加强审计
整改,过制“懂审屡犯”现象,进一步增强审计在促进各部门加强和
改进内部管理中的作用。
六、进一步加强审计的自身建设
加强业务学习,积极参加审计和财务业务>培训,提高审计业务能
力。完善审计制度,提高审计质量。积极开展跟踪问效,做到内管理,
外监督,在原有制度、规定的基础上进一步完善各项制度,结合《审
计法》认真抓好审计质量控制工作,把好审计质量关,降低审计风险,
并积极开展计算机审计和效益审计,不断提升内部审计能力。
篇二
20##年全县卫生系统内部审计工作坚持以>邓小平理论和“>三个
代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕卫生中
心工作,以创新的工作思路、科学的工作方法、务求实效的工作态度,
切实履行监督职责,充分发挥卫生系统内部审计作用,促进我县卫生
事业又好又快发展。今年重点做好以下几项工作:
一、突出财务收支和项目资金审计,切实发挥审计监督职能
二、运用审计成果,加强对审计发现问题的督促整改
科学分析和梳理审计结果,有效发挥监督与服务职能,立足发展,
着眼整改,充分运用好审计结果。加大审计后续跟踪力度,及时了解
被审计单位对审计中所查出问题的整改情况,在整改过程中,注重加
强内控制度建设,不断完善财务管理制度,确保内部管理规范有序。
同时督促未被审计的单位对照其它被审计单位暴露出的问题,组织自
查整改。
三、推动内部审计交流,提升内部审