采购对账明细表输入订单号码供应商品名规格型号订单数量验收数量差额单价金额累计采购数量1510190001供应商1物品1A110010009900.00 累计采购金额17090.00 序
号验收
日期订单
号码供应商品名规格型号订单数量验收数量差额单价金额备注供应商金额12022/8/12190001供应商1物品1A110010009.00 900.00 供应商1900.00 22022/8/13190002供应商2物品2A2400400010.00 4000.00 供应商24000.00 32022/8/14190003供应商3物品3A3500500011.00 5500.00 供应商35500.00 42022/8/15190004供应商4物品4A4100100012.00 1200.00 供应商41200.00 52022/8/16190005供应商5物品5A5300300013.00 3900.00 供应商53900.00 62022/8/17190006供应商6物品6A66060014.00 840.00 供应商6840.00 72022/8/18190007供应商7物品7A75050015.00 750.00 供应商7750.00 00.00 0.00 00.00 0.00 00.00 0.00 00.00 0.00 00.00 0.00 00.00 0.00 00.00 0.00 00.00 0.00 00.00 0.00