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多半废了 上传于:2024-04-20
审计条例 口 总则 第一条“为充分发挥审计的监督管控管理作用, 加强公司内部控制, 根据政府颁发的有 关内部审计管控管理条例,结合本公司的具体情况,特制定本条例。 第二条“公司审计机构部门,依据政府法规、政策、本公司董事会决议、公司规章制度 规章及有关文件规定,对公司本部及下届单位的财务收支、物资、设备及经济效益进行审计 监督,以严明财经纪律,改善经党管六管理,提高经济效益,杜绝各种违纪违法现象- 口 审计机构及审计工作有关人员, 第三条 “公司董事局下设审计室, 具体负责任任公司的各项审计工作, 审计室直属董事 长相关领导,审计室主任由董事长直接任免,对芋事长负责任任并报告工作。 第四条“审计有关人员要努力学习和掌握国家的财经法律、 法规、政策以及公司的有关 规章制度规章,邹秋相关的理论和专业知识,精通审计业务 第五条“审计有关人员必须遗守以下行为规范,不得泪用职权、徇私舞贞、玩忽职守: 一)依法审计; 《二)康洁奉公; 《三) 忠于职守 (四) 坚持原则 《瑟)客观公正, 《六) 保守秘密- 第六条“审计工作有关人员依法行使职权,受法律保护,任何人不得打
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