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熬苦难 上传于:2024-06-21
2018年财务报销问题专项治理工作自查报告 根据<XX区审计局关于开展2015-18年度财政财务收支自查自纠工作的通知精神,我校结合自身实际情况,对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下: 一、健全组织,强化领导 为确保此次自查工作顺利进行,我校成立了以XXX为组长的自查自纠清查小组,积极开展自查自纠工作。 二、严格清查,不走过场 成立清查小组后,单位领导要求认真学习文件精神,对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角,及时发现和解决存在的问题。 三、认真自查,及时汇报 根据<XX区审计局关于开展2015-18年度财政财务收支自查自纠工作的通知精神要求,我校对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。财务自查报告如下。 1.报销内容真实合规(会议费、培训费、接待费、差旅费、宣传费、广告费、印刷费、车辆维修费、交通费、物业费、资料费、电脑耗材费、课酬临时劳务、劳保用品、办公用品、其他等)。 2.报销票据真实合规。 3.无虚列事项套取现金,私设“小金库”。 4.无报销不属本单位业务范围的票
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