订单管理流程
1.目的
加强公司生产订单流程管理,体现从销售到生产环节的更好衔接,实现产品生产过程顺利、高效、低耗、按期交货。
适应范围:南城内衣有限公司
3、流程管理层
3.1订单评审管理流程
3.1.1该流程由销售部(内、外销),设计部、生产部、材料部,品质部、跟单员等对订单进行用料及技术评审,提出处理意见。(优先考虑库存现料)
3.1.2对能满足客户(合同)要求的订单准备原材料预案,对生产难度较大的产品订单由销售部和客户进行沟通,达成处理意见,由销售部报请总经理签批。
3.1.3根据总经理签批。
3.1.3.1由销售部制定《生产通知单》,设计部制定《工艺要求表》《单件用料用量表》。
3.1.3.2设计部完成产品标准版及纸样,并按《工艺要求表》制作齐码产前样交销售部与客户确认订单产品具体细节及要求.
3.1.3.3跟单员根据与客户达成的产品具体细节及要求,确认《生产通知单》细节要求是否准确,同标准版一同交生产部.
3.1.3.4对需提前备料的,跟单员可根据与客户达成的产品要求,及设计部制作的初样和《单件用料用量表》交材料仓清料备料。(优先考虑库存现料,确保所备材料准确)
3.1.3.4对返单产品订单只报总经理签批,不再进行评审。
3.1.5流程图(图1)
3.1.6工作节点和部门分工
订单评审管理流程执行说明
序号
节点
责任单位
相关说明
相关文件或记录
1
接收
订单
销售部
接收客户订单,整理客户信息
《订单接收登记单》
2
订单
评审
销售部
组织各相关部门进行技术评审,提出处理意见
《订单评审记录表》
3
审批
公司领导
对订单进行审批
《订单审批规程》
4
订单审批处理
销售部、PMC部
下达“订单通知书”、编制生产综合计划,退单。
《订单审批处理意见》
5
制定生产计划
生产部、研发部、品质部、综合部
根据订单交期,制定生产周计划,并上报公司调度及相关部门
《订单下达通知书》
6
制订生产计划
根据订单要求,一般订单启动生产正常流程,特殊订单制订生产新工艺,并下达到各生产车间。准确实施生产
《生产计划》
7
生产
实施
根据生产计划,组织生产
《生产跟踪表》
8
生产
反馈
如不能按订单要求完成,则申请变更订单
《生产反馈记录表》
3.2订单协调管理流程
3.2.1该流程由公司销售部部门组织研发部、生产部、品质部、综合部、销售部,根据客户提出的特殊技术要求,进行产品结构和工艺参数的确定。(针对特殊订单)
3.2.2确定后的产品结构和工艺参数。报事业部技术开发总监签批。
3.2.3签批方案执行
3.2.3.1图纸、工艺资料、物料清单(BOM)(BOM)的编制,产品试制的,技术测试试、终试到样品。
3.2.3.2只做结构调整变化的,由订单主管部门下达《订单通知书》,进入《订单计划管理流程》。
3.2.4流程图
3.2.5工作节点及部门分工
订单协调管理流程说明
序号
节点
责任部门
相关说明
相关文件或记录
1
提供客户订单
销售部 研发部
与客户进行协调与沟通,明确订单技术要求
《研发、工艺调整方案》
2
技术
研发
研发部
根据订单要求,开发研制新产品、编制工艺规程。
《技术研发说明书》
3
技术
改进
产品事业部
制订 符合要求的生产工艺,产品结构
《研发项目立项申请》《新产品设计开发控制程序》《产品设计标准》
4
确定物料需求
根据新编工艺要求,制订物料需求计划,提交《材料计划表》
《物料需求计划表》
5
执行
采购
综合部
供应商
品质部
制订采购计划,并跟踪供应商的执行情况,确保生产正常进行
《采购计划单》
6
物料
供应
及时安排人员对物料进行验收,以满足生产线的需求,并在清晰可视状态下管理存货,保证物料供应
《物料供应说明书》
7
生产
协调
生产部
包括人、机、物等生产协调准备工作,跟踪生产进度,保证按时交货
《生产跟踪表》
8
质量
检验
品质部
检验物料质量及产品质量,并处理质量异常问题
《质量检验表》
9
准备
出货
销售部
安排运输计划,确保订单准时交付
《出货计划》
3.3.订单计划生产综合管理流程
3.3.1本流程主要节点是对前两个流程的跟进。
3.3.2相关部门根据《订单通知书》
3.3.2.1一般订单
3.3.2.1.1启动生产正常流程,纳入生产体系管理
3.3.2.1.2编制生产综合计划并上报管理层
3.3.2.2特殊订单
3.3.2.2.1编制生产综合计划并上报管理层
3.3.2.2.2制定生产工艺,编制技术规程。
3.3.2.2.3制定产品原材料、半成品、产成品检验标准、检验方法。
3.3.2.2.4安排生产,检查生产设备状况。
3.3.2.2.5查看材料库存,编写材料购进表,交管理层。
3.3.2.2.6协调劳动组织进行产品加工。
3.3.2.2.7编写加工纠偏措施。
3.3.2.2.7填报日生产计划报表上报,并安排值班人员按时汇报日产量。
3.3.3研发部、销售部跟踪生产进度,协助解决生产技术、装备事宜。
3.3.4质管部跟踪质量检验。
3.3.5流程图:
3.3.6工作节点与部门分工
订单计划生产综合管理流程说明
序号
节点
责任单位
相关说明
相关文件或记录
1
制订生产计划
PMC部
综合部
根据《订通单知书》,核定设备产能,制订生产计划
《周生产计划表》
2
制订物料需求计划
根据《生产计划表》查看库存状况,分析物料需求状况,提出采购计划
《物料需求计划表》
3
订货
采购部
PMC部
根据物料需求计划进行订货,并制定采购进货进度表
《采购进货进度表》
4
跟催
根据进度计划,及时进行跟催
《进度计划表》
5
质量
检验
品质部
质检员按标准检验物料和产品,如有异常情况,提出处理意见。
《品质检验记录》
6
物料
控制
PMC部
综合部
在生产前及时备料,遇有异常情况,应及时反馈公司
《物料控制表》
7
实施
生产
生产部
按生产计划实施生产,控制产能,并将生产进度不断反馈给生产部。
《生产进度监控表》
8
进度
对比
将每日实际生产数量与计划生产数量加以比较,确定是否存在差异
《生产进度控制表》
9
分析差异原因
若实际进度与计划进度产生差异,应追究原因,并采取措施进行补救
《差异分析表》
10
补救
实施补救措施后,评估结果是否有效;若无效,立即采取其他措施
《补救措施》
11
客户
沟通
PMC部
生产部
销售部
补救无效导致交期延误时,及时汇报公司PMC部。做好与客户沟通,协商延迟交货时间
3.4紧急插单管理流程
3.4.1本流程为满足客户急需而设置的特殊流程,启动本流程有可能影响其它订单的交期,必须经公司领导批准方能启动。
3.4.2本流程启动后,自动进入《订单评审管理流程》,《订单协调管理流程》和《订单生产计划管理流程》。
3.4.3对于重点客户(A级)的小型订单可安排专线(样品组)集中生产,大型订单需调整劳动组织,组织专线生产队伍,启动专线集中生产,确保交期。
3.4.4对于由此而影响的其他订单做出相