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不知为难 上传于:2024-09-10
入 库 单供应商:XXXX有限公司日期:2019-9-25编号:订单单号物料名称规格型号单位数量应收实收20190001成品1A001-1KG500.00 49520190001成品2A001-1KG10000.00 5600合计10500.000 6095.000 审核: 采购: 品管:仓管:制单: 第一联 存根(白) 第二联 财务(红) 第三联 采购(蓝) 第四联 仓库(黄)
tj