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摇寒 上传于:2024-04-23
增值税: 《国税网申报) 每月 15 号前完成 在防伪开票系统进行报税处理---抄税处理--选择“上期处理”确定, 结算会计处理。然后远程抄税---报税状态----远程报税--OK 后进行以 下操作: 销项: 防伪开票系统---发票查询---查询上方〈需申服月份) -~--进入界 面: 程序----销项导入接口一提取《〈提取后保存到上 盘,文件后缀名, XML) 进项: 网上认证系统-专用发票管理~-查询上月《和需申报月份) -一 数据导出-一导出查询结果保存到文件内《〈记住在哪里,后面用 电子申报系统----发票管理---专用普通发票--导入进项发票-导入文 件 (2、导销项) -保存,如果有国税局认证发票,就增加国税认证 部分再保存。 导入销项发票,其他销项发票〈批不开销项票收入) ---(U8 系统内收 入额 〈及税额) 减笑〈及税额) 的差额,填写到销项其他发票内, 发项事项选择未开具发票。 新建报表-选择报表---新建 -保存。 税附表,需填写出口销售额,金额〔需按开具申报当月出口发票金额 填写) 填写在“开 “他发票/销售额/应货物及加工修理修配劳务”栏 目中。附表二等检查表内进、销项金额有误,无误保存,生成增值税 申报表,此申报表需注意表内“(三) 免、抵、退办法出口销售”及 “应
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