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增值税鉴证报告

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故事与你 上传于:2024-04-11
增值税申报纳税情况鉴证报告 XXXXXXX 有限公司 我们接受委托[涉税鉴证业务约定书编号,骏鉴字【2011】 号] ,对贵单位税款所属期间 XXXX年 XX 月XX 日至XXXX 年 XX 月 XX 日的增 值税的纳税情况进行鉴证,并出具鉴证报告。 贵单位的责任是, 设计、实施和维护相关的内部控制制度,保证会计 资料、纳税资料的真实、合法和完整,以确保贵单位编制的增值税申报表 及企业所得税纳税申报表符合《中华人民共和国增值税暂行条例》及《中 华人民共和国增值税暂行条例实施细则》、《中华人民共和国企业所得税 法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、相关财务会计制度以 及其他税收法律、法规、规范的要求,并如实纳税申报。 我们的责任是,按照《注册税务师管理暂行办法》(国家税务总局第 14 号 令)、《注册税务师执业准则试行)》〔国税发 (1999) 第 193 号) 和其他有关 规定,对申报表反映的纳税信息的真实性、合法性实施审核,并发表鉴证 意见。 在鉴证过程中,我们考虑了与增值税申报表编制相关的内部控制的存 在性和有效性,考虑了内部证据、外部证据的相关性和可靠性,对贵单位 提供的会计资料及纳税资料等实施了审核、验证、计算和职业推断等必要 的鉴证程序。我们相信,我们获取的鉴证证据是充分的、适当的,为发表 鉴证意见提供了基础。现将鉴证结果报告如下: 第一部分 基 本 情 况 1成立日期: 2、注册地址: [要注明经营场所及仓库面积 权属等] 3、法定代表人: 4、注册资本:XXXXXX 元,其中实收资本 XXXXXX 元 出资者及其出资比例如下: 应缴出资比 实缴出资比 -| | | Er | "| | "| 注明:本年度发生增资、扩股,变更出资者,应当予以披露,因为涉及股权 投资、处置的所得税问题 5、企业类型: [按工商登记注册类型列出] 6、经营范围: [营业执照经营范围与实际经营项目不同需注明] 了、税务登记: 主管税务机关: XXX ; 纳税识别号: XXXX: 纳税人编码: XXXX[列 出国税及地税管理机关,列至科或所、分局] 经税务机关认定为增值税一般 纳税人。 8、会计机构负责人: 9、联系电话: 10、职工人数: 第二部“会计核算情况 经了解贵单位内部控制中有关会计制度、会计机构设置和会计人员配备、会 计工作流程和人员职责,各项资产管理制度等有关方面情况,我们认为贵公司上 述有关内部控制制度是有效的。贵单位基本能够按照国家统一的会计制度设置、 登记账册凭证。一般能根据合法、有效赁证进行会计核算,能够准确核算增值税 销项税额、进项税额和应纳税额和应纳税额。 第三部 增值税审核 中单位 2010 年 -12 月份账列应税收入 XXXX 元,其中; 产〈商) 品销售收 入XXXX 元,材料销售收入 XXXX 元,处理按 17%税率征税的固定资产清理收入XXXX 元,处理按简易办法征税的固定资产清理收入 XXXX 元。账列销项税额 XXX 元。…………经审核,增值税应税收入为 XXXX 元,其中; 产〈商) 曲销售收入 XXX 元,材料销售收入 XXXX 元,处理按 17%税率征税的固定资产清理收入 XXXX 元,处理按简易办法征税的固定资产清理收入 XXXX 元,销项税客为 XXXX 元。账 列进项税额 XXX 元,其中, 专用票 《海关进口专用缴款费)抵扣进项税额 XXXX 元,运输发票抵扣进项税额 XXXX 元,农产品抵扣进项税矣 XXXX 元。经审核,通 过认证抵扣进项税额为 XXXX 元,其中, 专用票 海关进口专用缴款费) 抵扣进 项税额XXXX 元,运
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