采购流程图流程作业要求记录表单责任单位人物资需求部门根据生产或经营实际需要填写请购单请购单需求部门接收已核准的请购单请购单采购员采购人员依需求缓急参考采购历史记录或供应商所提供的资料至少精选两家以上供应商进行比价和议价询价记录表采购员以满足需求部门所提出的性能指标品质为原则申请单采购员依优质低价原则进行选择询价记录表需求部门企管部采购员依据供需双方确定的条件签订合同采购合同采购员依据合同或约定的交货期进行跟踪确认发生异常及时处理采购合同采购员按采购需求进行验收办理入库手续入库单库管员需求部门库管员按已办妥的请购单送货单整理汇总采购员根据库管员提供的相关资料进行对帐到财务部办理付款送货单发票支付凭证库管员采购员采购申请验收入库对帐整理付款资料询价比价议价样品提供确认签订采购合同进度跟催供应商选择接收请购单