附件6:
《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》及其附表填表说明
一、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》填表说明
本申报表适用于增值税一般纳税人填报。增值税一般纳税人销售按简易办法缴纳增值税的货物,也使用本表。
本表“税款所属时间”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日。
本表“填表日期”指纳税人填写本表的具体日期。
本表“纳税人识别号”栏,填写税务机关为纳税人确定的识别号,即:税务登记证号码。
本表“所属行业”栏,按照国民经济行业分类与代码中的最细项(小类)进行填写(国民经济行业分类与代码附后)。
本表“纳税人名称”栏,填写纳税人单位名称全称,不得填写简称。
本表“法定代表人姓名”栏,填写纳税人法定代表人的姓名。
本表“注册地址”栏,填写纳税人税务登记证所注明的详细地址。
本表“营业地址”栏,填写纳税人营业地的详细地址。
本表“开户银行及帐号”栏,填写纳税人开户银行的名称和纳税人在该银行的结算帐户号码。
本表“企业登记注册类型”栏,按税务登记证填写。
本表“电话号码”栏,填写纳税人注册地和经营地的电话号码。
表中“一般货物及劳务”是指享受即征即退的货物及劳务以外的其他货物及劳务。
表中“即征即退货物及劳务” 是指纳税人按照税法规定享受即征即退税收优惠政策的货物及劳务。
本表第1项“(一)按适用税率征税货物及劳务销售额”栏数据,填写纳税人本期按适用税率缴纳增值税的应税货物和应税劳务的销售额(销货退回的销售额用负数表示)。包括在财务上不作销售但按税法规定应缴纳增值税的视同销售货物和价外费用销售额,外贸企业作价销售进料加工复出口的货物,税务、财政、审计部门检查按适用税率计算调整的销售额。 “一般货物及劳务”的“本月数” 栏数据与“即征即退货物及劳务”的“本月数” 栏数据之和,应等于《附表一》第7栏的“小计”中的“销售额”数。“本年累计”栏数据,应为年度内各月数之和。
本表第2项“应税货物销售额”栏数据,填写纳税人本期按适用税率缴纳增值税的应税货物的销售额(销货退回的销售额用负数表示)。包括在财务上不作销售但按税法规定应缴纳增值税的视同销售货物和价外费用销售额,以及外贸企业作价销售进料加工复出口的货物。“一般货物及劳务”的“本月数” 栏数据与“即征即退货物及劳务”的“本月数” 栏数据之和,应等于《附表一》第5栏的“应税货物”中17%税率“销售额”与13%税率“销售额”的合计数。“本年累计”栏数据,应为年度内各月数之和。
本表第3项“应税劳务销售额”栏数据,填写纳税人本期按适用税率缴纳增值税的应税劳务的销售额。“一般货物及劳务”的“本月数” 栏数据与“即征即退货物及劳务”的“本月数” 栏数据之和,应等于《附表一》第5栏的“应税劳务”中的“销售额”数。“本年累计”栏数据,应为年度内各月数之和。
本表第4项“纳税检查调整的销售额”栏数据,填写纳税人本期因税务、财政、审计部门检查、并按适用税率计算调整的应税货物和应税劳务的销售额。但享受即征即退税收优惠政策的货物及劳务经税务稽查发现偷税的,不得填入“即征即退货物及劳务”部分,而应将本部分销售额在“一般货物及劳务”栏中反映。“一般货物及劳务”的“本月数” 栏数据与“即征即退货物及劳务”的“本月数” 栏数据之和,应等于《附表一》第6栏的“小计”中的“销售额”数。“本年累计”栏数据,应为年度内各月数之和。
本表第5项“按简易征收办法征税货物的销售额”栏数据,填写纳税人本期按简易征收办法征收增值税货物的销售额(销货退回的销售额用负数表示)。包括税务、财政、审计部门检查、并按按简易征收办法计算调整的销售额。“一般货物及劳务”的“本月数” 栏数据与“即征即退货物及劳务”的“本月数” 栏数据之和,应等于《附表一》第14栏的“小计”中的“销售额”数。“本年累计”栏数据,应为年度内各月数之和。
本表第6项“其中:纳税检查调整的销售额”栏数据,填写纳税人本期因税务、财政、审计部门检查、并按简易征收办法计算调整的销售额,但享受即征即退税收优惠政策的货物及劳务经税务稽查发现偷税的,不得填入“即征即退货物及劳务”部分,而应将本部分销售额在“一般货物及劳务”栏中反映。“一般货物及劳务”的“本月数” 栏数据与“即征即退货物及劳务”的“本月数” 栏数据之和,应等于《附表一》第13栏的“小计”中的“销售额”数。“本年累计”栏数据,应为年度内各月数之和。
本表第7项“免、抵、退办法出口货物销售额”栏数据,填写纳税人本期执行免、抵、退办法出口货物的销售额(销货退回的销售额用负数表示)。“本年累计”栏数据,应为年度内各月数之和。
本表第8项“免税货物及劳务销售额” 栏数据,填写纳税人本期按照税法规定直接免征增值税的货物及劳务的销售额及适用零税率的货物及劳务的销售额(销货退回的销售额用负数表示),但不包括适用免、抵、退办法出口货物的销售额。“一般货物及劳务”的“本月数” 栏数据,应等于《附表一》第18栏的“小计”中的“销售额”数。“本年累计”栏数据,应为年度内各月数之和。
本表第9项“免税货物销售额” 栏数据,填写纳税人本期按照税法规定直接免征增值税货物的销售额及适用零税率货物的销售额(销货退回的销售额用负数表示),但不包括适用免、抵、退办法出口货物的销售额。“一般货物及劳务”的“本月数” 栏数据,应等于《附表一》第18栏的“免税货物”中的“销售额”数。“本年累计”栏数据,应为年度内各月数之和。
本表第10项“免税劳务销售额” 栏数据,填写纳税人本期按照税法规定直接免征增值税劳务的销售额及适用零税率劳务的销售额(销货退回的销售额用负数表示)。“一般货物及劳务”的“本月数” 栏数据,应等于《附表一》第18栏的“免税劳务”中的“销售额”数。“本年累计”栏数据,应为年度内各月数之和。
本表第11项“销项税额”栏数据,填写纳税人本期按适用税率计征的销项税额。该数据应与“应交税金—应交增值税”明细科目贷方“销项税额”专栏本期发生数一致。“一般货物及劳务”的“本月数” 栏数据与“即征即退货物及劳务”的“本月数” 栏数据之和,应等于《附表一》第7栏的“小计”中的“销项税额”数。“本年累计”栏数据,应为年度内各月数之和。
本表第12项“进项税额”栏数据,填写纳税人本期申报抵扣的进项税额。该数据应与“应交税金 — 应交增值税”明细科目借方“进项税额”专栏本期发生数一致。“一般货物及劳务”的“本月数” 栏数据与“即征即退货物及劳务”的“本月数” 栏数据之和,应等于《附表二》第12栏中的“税额”数。“本年累计”栏数据,应为年度内各月数之和。
本表第13项“上期留抵税额”栏数据,为纳税人前一申报期的“期末留抵税额”数,该数据应与“应交税金——应交增值税”明细科目借方月初余额一致。
本表第14项“进项税额转出”栏数据,填写纳税人已经抵扣但按税法规定应作进项税转出的进项税额总数,但不包括销售折扣、折让,销货退回等应负数冲减当期进项税额的数额。该数据应与“应交税金—应交增值税”明细科目贷方“进项税额转出”专栏本期发生数一致。“一般货物及劳务”的“本月数” 栏数据与“即征即退货物及劳务”的“本月数” 栏数据之和,应等于《附表二》第13栏中的“税额”数。“本年累计”栏数据,应为年度内各月数之和。
本表第15项“免、抵、退货物应退税额”栏数据,填写退税机关按照出口货物免、抵、退办法审批的应退税额。“本年累计”栏数据,应为年度内各月数之和。
本表第16项“按适用税率计算的纳税检查应补缴税额”栏数据,填写税务、财政、审计部门检查按适用税率计算的纳税检查应补缴税额。“本年累计”栏数据,应为年度内各月数之和。
本表第17项“应抵扣税额合计”栏数据,填写纳税人本期应抵扣进项税额的合计数。
本表第18项“实际抵扣税额”栏数据,填写纳税人本期实际抵扣的进项税额。“本年累计”栏数据,应为年度内各月数之和。
本表第19项“按适用税率计算的应纳税额”栏数据,填写纳税人本期按适用税率计算并应缴纳的增值税额。“本年累计”栏数据,应为年度内各月数之和。
本表第20项“期末留抵税额”栏数据,为纳税人在本期销项税额中尚未抵扣完,留待下期继续抵扣的进项税额。该数据应与“应交税金——应交增值税”明细科目借方月末余额一致。
本表第21项“按简易征收办法计算的应纳税额”栏数据,填写纳税人本期按简易征收办法计算并应缴纳的增值税额,但不包括按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额。“一般货物及劳务”的“本月数” 栏数据与“即征即退货物及劳务”的“本月数” 栏数据之和,应等于《附表一》第12栏的“小计”中的“应纳税额”数。“本年累计”栏数据,应为年度内各月数之和。
本表第22项“按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额”栏数据,填写纳税人本期因税务、财政、审计部门检查并按简易征收办法计算的纳税检查应补缴税额。“一般货物及劳务”的“本月数” 栏数据与“即征即退货物及劳务”的“本月数” 栏数据之和,应等于《附表一》第13栏的“小计”中的“应纳税额”数。“本年累计”栏数据,应为年度内各月数之和。
本表第23项“应纳税额减征额”栏数据,填写纳税人本期按照税法规定减征的增值税应纳税额。“本年累计”栏数据,应为年度内各月数之和。
本表第24项“应纳税额合计”栏数据,填写纳税人本期应缴增值税的合计数。“本年累计”栏数据,应为年度内各月数之和。
本表第25项“期初未缴税额(多缴为负数)”栏数据,为纳税人前一申报期的“期末未缴税额(多缴为负数)”。
本表第26项“实收出口开具专用缴款书退税额”栏数据,填写纳税人本期实际收到税务机关退回的,因开具《出口货物税收专用缴款书》而多缴的增值税款。该数据应根据“应交税金——未交增值税”明细科目贷方本期发生额中“收到税务机关退回的多缴增值税款”数据填列。“本年累计”栏数据,为年度内各月数之和。
本表第27项“本期已缴税额”栏数据,是指纳税人本期实际缴纳的增值税额,但不包括本期入库的查补税款。“本年累计”栏数据,为年度内各月数之和。
本表第28项“①分次预缴税额” 栏数据,填写纳税人本期分次预缴的增值税额。
本表第29项“②出口开具专用缴款书预缴税额”栏数据,填写纳税人本期销售出口货物而开具专用缴款书向主管税务机关预缴的增值税额。
本表第30项“③本期缴纳上期应纳税额”栏数据,填写纳税人本期上缴上期应缴未缴的增值税款,包括缴纳上期按简易征收办法计提的应缴未缴的增值税额。“本年累计”栏数据,为年度内各月数之和。
本表第31项“④本期缴纳欠缴税额”栏数据,填写纳税人本期实际缴纳的增值税欠税额,但不包括缴纳入库的查补增值税额。“本年累计”栏数据,为年度内各月数之和。
本表第32项“期末未交税额(多缴为负数)”栏数据,为纳税人本期期末应缴未缴的增值税额,但不包括纳税检查应缴未缴的税额。“本年累计”栏与“本月数”栏数据相同。
本表第33项“其中:欠缴税额(≥0)”栏数据,为纳税人按照税法规定已形成欠税的数额。
本表第34项“本期应补(退)税额”栏数据,为纳税人本期应纳税额中应补缴或应退回的数额。
本表第35项“即征即退实际退税额”栏数据,填写纳税人本期因符合增值税即征即退优惠政策规定,而实际收到的税务机关返还的增值税额。“本年累计”栏数据,为年度内各月数之和。
本表第36项“期初未缴查补税额”栏数据,为纳税人前一申报期的“期末未缴查补税额”。该数据与本表第25项“期初未缴税额(多缴为负数)”栏数据之和,应与“应交税金——未交增值税”明细科目期初余额一致。“本年累计”栏数据应填写纳税人上年度末的“期末未缴查补税额”数。
本表第37项“本期入库查补税额”栏数据,填写纳税人本期因税务、财政、审计部门检查而实际入库的增值税款,包括:1、按适用税率计算并实际缴纳的查补增值税款;2、按简易征收办法计算并实际缴纳的查补增值税款。“本年累计”栏数据,为年度内各月数之和。
本表第38项“期末未缴查补税额”栏数据,为纳税人纳税检查本期期末应缴未缴的增值税额。该数据与本表第32项“期末未缴税额(多缴为负数)”栏数据之和,应与“应交税金——未交增值税”明细科目期初余额一致。“本年累计”栏与“本月数”栏数据相同。
二、《增值税纳税申报表附列资料(表一)》填表说明
本表“税款所属时间”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月。
本表“填表日期”指纳税人填写本表的具体日期。
本表“纳税人名称”栏,应加盖纳税人单位公章。
本表“一、按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细” 和“二、简易征收办法征收增值税货物的销售额和应纳税额明细”部分中“防伪税控系统开具的增值税专用发票”、“非防伪税控系统开具的增值税专用发票”、“开具普通发票”、 “未开具发票”各栏数据均应包括销货退回或折让、视同销售货物、价外费用的销售额和销项税额,但不包括免税货物及劳务的销售额,适用零税率货物及劳务的销售额和出口执行免、抵、退办法的销售额以及税务、财政、审计部门检查并调整的销售额、销项税额或应纳税额。
本表“一、按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细”和“二、简易征收办法征收增值税货物的销售额和应纳税额明细”部分中“纳税检查调整”栏数据应填写纳税人本期因税务、财政、审计部门检查计算调整的应税货物、应税劳务的销售额、销项税额或应纳税额。
本表“三、免征增值税货物及劳务销售额明细” 部分中“防伪税控系统开具的增值税专用发票”栏数据,填写本期因销售免税货物而使用防伪税控系统开具的增值税专用发票的份数、销售额和税额,包括国有粮食收储企业销售的免税粮食,政府储备食用植物油等。
三、《增值税纳税申报表附列资料(表二)》填表说明
本表“税款所属时间”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月。
本表“填表日期”指纳税人填写本表的具体日期。
本表“纳税人名称”栏,应加盖纳税人单位公章。
本表“一、申报抵扣的进项税额”部分各栏数据,分别填写纳税人按税法规定符合抵扣条件,在本期申报抵扣的进项税额情况。
1、第1栏“(一)认证相符的防伪税控增值税专用发票”,填写本期申报抵扣的认证相符的防伪税控增值税专用发票情况,包括认证相符的红字防伪税控增值税专用发票,应等于第2栏“本期认证相符且本期申报抵扣”与第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣”数据之和。
2、第2栏“本期认证相符且本期申报抵扣”,填写本期认证相符本期申报抵扣的防伪税控增值税专用发票情况,应与第35栏“本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票”减第24栏“本期已认证相符且本期未申报抵扣”后的数据相等。
3、第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣”,填写以前期认证相符本期申报抵扣的防伪税控增值税专用发票情况,应与第23栏“期初已认证相符但未申报抵扣”加第24栏“本期已认证相符且本期未申报抵扣”减第25栏“期末已认证相符但未申报抵扣”后数据相等。
4、第4栏“非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证”,填写本期申报抵扣的非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证情况,应等于第5栏至第10栏之和。
5、第11栏“期初已征税款”,填写按照规定比例在本期申报抵扣的初期存货挂帐税额。
6、第12栏“当期申报抵扣进项税额合计”应等于第1栏、第4栏、第11栏之和。
本表“二、进项税额转出额”部分填写纳税人已经抵扣但按税法规定应作进项税额转出的明细情况,但不包括销售折扣、折让,销货退回等应负数冲减当期进项税额的情况。
第13栏“本期进项税转出额”应等于第14栏至第21栏之和。
本表“三、待抵扣进项税额”部分各栏数据,分别填写纳税人已经取得,但按税法规定不符合抵扣条件,暂不予在本期申报抵扣的进项税额情况及按照税法规定不允许抵扣的进项税额情况。
1、第23栏“期初已认证相符但未申报抵扣”,填写以前期认证相符,但按照税法规定,暂不予抵扣,结存至本期的防伪税控增值税专用发票,应与上期“期末已认证相符但未申报抵扣”栏数据相等。
2、第24栏“本期已认证相符且本期未申报抵扣”,填写本期认证相符,但因按照税法规定暂不予抵扣及按照税法规定不允许抵扣,而未申报抵扣的防伪税控增值税专用发票。包括商业企业购进货物未付款;工业企业购进货物未入库;购进固定资产;外贸企业购进供出口的货物;因退货将抵扣联退还销货方等。
3、第25栏“期末已认证相符但未申报抵扣”,填写截至本期期末,按照税法规定仍暂不予抵扣及按照税法规定不允许抵扣且已认证相符的防伪税控增值税专用发票情况。
4、第26栏“其中:按照税法规定不允许抵扣”,填写期末已认证相符但未申报抵扣的防伪税控增值税专用发票中,按照税法规定不允许抵扣,而只能作为出口退税凭证或应列入成本、资产等项目的防伪税控增值税专用发票。包括外贸出口企业用于出口而采购货物的防伪税控增值税专用发票;纳税人购买固定资产的防伪税控增值税专用发票;因退货将抵扣联退还销货方的防伪税控增值税专用发票等。
本表“四、其他”栏中“本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票”项指标,应与防伪税控认证子系统中的本期全部认证相符的防伪税控增值税专用发票数据相同。“代扣代缴税额”项指标,填写纳税人根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第三十四条的规定扣缴的增值税额。
四、《增值税纳税申报表附列资料(表三)》填表说明
(一)本表填写本期申报抵扣的防伪税控增值税专用发票抵扣联明细情况,包括认证相符的红字防伪税控增值税专用发票。
(二)本表“认证日期”填写该份防伪税控增值税专用发票通过主管税务机关认证相符的具体年、月、日。
(三)本表“金额”“合计”栏数据应与《附列资料(表二)》第1栏中“金额”项数据相等;本表“税额”“合计”栏数据应与《附列资料(表二)》第1栏中“税额”项数据相等。
五、《增值税纳税申报表附列资料(表四)》填表说明
(一)本表填写本期开具的防伪税控增值税专用发票存根联明细情况,包括作废和红字(负数)防伪税控增值税专用发票。
(二)本表“作废标志”栏填写纳税人当期作废的防伪税控增值税专用发票情况,以“*”作标记,纳税人正常开具的防伪税控增值税专用发票,以空栏予以区别。
(三)本表“金额”“合计”栏数据(不含作废发票金额)应等于《增值税纳税申报表附列资料(表一)》第1、8、15栏“小计”“销售额”项数据之和;本表“税额”“合计”栏数据(不含作废发票税额)应等于《附列资料(表一)》第1栏“小计”“销项税额”、第8栏“小计”“应纳税额”、第15栏“小计”“税额”项数据之和。
附件:国民经济行业分类与代码
国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2002)
大 类
小 类
类 别 名 称
大 类
小 类
类 别 名 称
大 类
小 类
类 别 名 称
大 类
小 类
类 别 名 称
1
农业
932
稀土金属矿采选
1535
固体饮料制造
2223
加工纸制造
111
谷物的种植
933
放射性金属矿采选
1539
茶饮料及其他软饮料制造
2232
纸和纸板容器的制造
112
薯类的种植
939
其他稀有金属矿采选
1540
精制茶加工
2239
其他纸制品制造
113
油料的种植
10
非金属矿采选业
16
烟草制品业
23
印刷业和记录媒介的复制
114
豆类的种植
1011
石灰石、石膏开采
1610
烟叶复烤
2311
书、报、刊印刷
115
棉花的种植
1012
建筑装饰用石开采
1620
卷烟制造
2312
本册印制
116
麻类的种植
1013
耐火土石开采
1690
其他烟草制品加工
2319
包装装潢及其他印刷
117
糖料的种植
1019
粘土及其他土砂石开采
17
纺织业
2320
装订及其他印刷服务活动
118
烟草的种植
1020
化学矿采选业
1711
棉、化纤纺织加工
2330
记录媒介的复制
119
其他作物的种植
1030
采盐
1712
棉、化纤印染精加工
24
文教体育用品制造业
121
蔬菜的种植
1091
石棉、云母矿采选
1721
毛条加工
2411
文具制造
122
花卉的种植
1092
石墨、滑石采选
1722
毛纺织
2412
笔的制造
123
其他园艺作物的种植
1093
宝石、玉石开采
1723
毛染整精加工
2413
教学用模型及教具制造
131
水果、坚果的种植
1099
其他非金属矿采选
1730
麻纺织
2414
墨水、墨汁制造
132
茶及其他饮料作物的种植
11
其他采矿业
1741
缫丝加工
2419
其他文化用品制造
133
香料作物的种植
1100
其他采矿业
1742
绢纺和丝织加工
2421
球类制造
140
中药材的种植
13
农副食品加工业
1743
丝印染精加工
2422
体育器材及配件制造
2
林业
1310
谷物磨制
1751
棉、化纤制品制造
2423
训练健身器材制造
211
育种和育苗
1320
饲料加工
1752
毛制品制造
2424
运动防护用具制造
212
造林
1331
食用植物油加工
1753
麻制品制造
2429
其他体育用品制造
213
林木的抚育和管理
1332
非食用植物油加工
1754
丝制品制造
2431
中乐器制造
221
木材的采运
1340
制糖
1755
绳、索、缆的制品
2432
西乐器制造
222
竹材的采运
1351
畜禽屠宰
1756
纺织带和帘子布制造
2433
电子乐器制造
230
林产品的采集
1352
肉制品及副产品加工
1757
无纺布制造
2439
其他乐器及零件制造
3
畜牧业
1361
水产品冷冻加工
1759
其他纺织制成品制造
2440
玩具制造业
310
牲畜的饲养
1362
鱼糜制品及水产品干腌制加工
1761
棉、化纤针织品及编织品制造
2451
露天游乐场所游乐设备制造
320
猪的饲养
1363
水产饲料制造
1762
毛针织品及编织品制造
2452
游艺用品及室内游艺器材制造
330
家禽的饲养
1364
鱼油提取及制品的制造
1763
丝针织品及编织品制造
25
石油加工、炼焦及核燃料加工业
340
狩猎和捕捉动物
1369
其他水产品加工
1769
其他针织品及编织品制造
2511
原油加工及石油制品制造
390
其他畜牧业
1370
蔬菜、水果和坚果加工
18
纺织服装、鞋、帽制造业
2512
人造原油生产
4
渔业
1391
淀粉及淀粉制品的制造
1810
纺织服装制造
2520
炼焦
411
海水养殖
1392
豆制品制造
1820
纺织面料鞋的制造
2530
核燃料加工
412
海洋捕捞
1393
蛋品加工
1830
制帽
26
化学原料及化学制品制造业
421
内陆养殖
1399
其他未列明的农副食品加工
19
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业
2611
无机酸制造
422
内陆捕捞
14
食品制造业
1910
皮革鞣制加工
2612
无机碱制造
5
农、林、牧、渔服务业
1411
糕点、面包制造
1921
皮鞋制造
2613
无机盐制造
511
灌溉服务
1419
饼干及其他焙烤食品制造
1922
革皮服装制造
2614
有机化学原料制造
512
农产品初加工服务
1421
糖果、巧克力制造
1923
皮箱、包(袋)制造
2619
其他基础化学原料制造
519
其他农业服务
1422
密饯制作
1924
皮手套及皮装饰制品制造
2621
氮肥制造
520
林业服务业
1431
米、面制品制造
1929
其他皮革制品制造
2622
磷肥制造
531
兽医服务
1432
速冻食品制造
1931
毛皮鞣制加工
2623
钾肥制造
539
其他畜牧服务
1439
方便面及其他方便食品制造
1932
毛皮服装加工
2624
复混肥料制造
540
渔业服务业
1440
液体乳及乳制品制造
1939
其他毛皮制品加工
2625
有机肥料及微生物肥料制造
6
煤炭开采和洗选业
1451
肉、禽类罐头制造
1941
羽毛(绒)加工
2629
其他肥料制造
610
烟煤和无烟煤开采洗选
1452
水产品罐头制造
1942
羽毛(绒)制品加工
2631
化学农药制造
620
褐煤的开采洗选
1453
蔬菜、水果罐头制造
20
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业
2632
生物化学农药及微生物农药制造
690
其他煤炭采选
1459
其他罐头食品制造
2011
锯材加工
2641
涂料制造
7
石油和天然气开采业
1461
味精制造
2012
木片加工
2642
油墨及类似产品制造
710
天然原油和天然气开采
1462
酱油、食醋及类似制品的制造
2021
胶合板制造
2643
颜料制造
790
与石油和天然气开采有关的服务
1469
其他调味品、发酵制品的制造
2022
纤维板制造
2644
染料制造
8
黑色金属矿采选业
1491
营养、保健食品制造
2023
刨花板制造
2645
密封用填料及类似产品制造
810
铁矿采选
1492
冷冻饮品及食用冰制造
2029
其他人造板、材制造
2651
初级型态的塑料及合成树脂制造
890
其他黑色金属矿采选
1493
盐加工
2031
建筑用木料及木材组件加工
2652
合成橡胶制造
9
有色金属矿采选业
1494
食品及饲料添加剂制造
2032
木容器制造
2653
合成纤维单(聚合)体的制造
911
铜矿采选
1499
其他未列明的食品制造
2039
软木制品及其他木制品制造
2659
其他合成材料制造
912
铅锌矿采选
15
饮料制造业
2040
竹、藤、棕、草制品制造
2661
化学试剂和助剂制造
913
镍钴矿采选
1510
酒精制造
21
家具制造业
2662
专项化学用品制造
914
锡矿采选
1521
白酒制造
2110
木质家具制造
2663
林产化学产品制造
915
锑矿采选
1522
啤酒制造
2120
竹、藤家具制造
2664
炸药及火工产品制造
916
铝矿采选
1523
黄酒制造
2130
金属家具制造
2665
信息化学品制造
917
镁矿采选业
1524
葡萄酒制造
2140
塑料家具制造
2666
环境污染处理专用药剂材料制造
919
其他常用有色金属矿采选
1529
其他酒制造
2190
其他家具制造
2667
动物胶制造
921
金矿采选
1531
碳酸饮料制造
22
造纸及纸制品业
2669
其他专用化学产品制造
922
银矿采选
1532
瓶(罐)装饮用水制造
2210
纸浆制造
2671
肥皂及合成洗涤剂制造
929
其他贵金属矿采选
1533
果菜汁及果菜汁饮料制造
2221
机制纸及纸板制造
2672
化妆品制造
931
钨钼矿采选
1534
含乳饮料和植物蛋白饮料制造
2222
手工纸制造
2673
口腔清洁用品制造
(GB/T4754—2002)(续)
大 类
小 类
类 别 名 称
大 类
小 类
类 别 名 称
大 类
小 类
类 别 名 称
大 类
小 类
类 别 名 称
2674
香料、香精制造
3161
石棉制品制造
3530
起重运输设备制造
3684
医疗、外科及兽医用器械制造
2679
其他日用化学产品制造
3162
云母制品制造
3541
泵及真空设备制造
3685
机械治疗及病房护理设备制造
27
医药制造业
3169
耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造
3542
气体压缩机械制造
3686
假肢、人工器官及植入器械制造
2710
化学药品原药制造
3191
石墨及碳素制品制造
3543
阀门和旋塞的制造
3689
其他医疗设备及器械制造
2720
化学药品制剂制造
3199
其他非金属矿物制品制造
3544
液压和气压动力机械及元件的制造
3691
环境污染防治专用设备制造
2730
中药饮片加工
32
黑色金属冶炼及压延加工业
3551
轴承制造
3692
地质勘查专用设备制造
2740
中成药制造
3210
炼铁
3552
齿轮、传动和驱动部件制造
3693
邮政专用机械及器材制造
2750
兽用药品制造
3220
炼钢
3560
烘炉、熔炉及电炉制造
3694
商业、饮食、服务业专用设备制造
2760
生物、生化制品的制造
3230
钢压延加工
3571
风机、风扇制造
3695
社会公共安全设备及器材制造
2770
卫生材料及医药用品制造
3240
铁合金冶炼
3572
气体、液体分离及纯净设备制造
3696
交通安全及管制专用设备制造
28
化学纤维制造业
33
有色金属冶炼及压延加工业
3573
制冷、空调设备制造
3697
水资源专用机械制造
2811
化纤浆粕制造
3311
铜冶炼
3574
风动和电动工具制造
3699
其他专用设备制造
2812
人造纤维(纤维素纤维)制造
3312
铅锌冶炼
3575
喷枪及类似器具制造
37
交通运输设备制造业
2821
锦纶纤维制造
3313
镍钴冶炼
3576
包装专用设备制造
3711
铁路机车车辆及动车组制造
2822
涤纶纤维制造
3314
锡冶炼
3577
衡器制造
3712
工矿有轨专用车辆制造
2823
腈纶纤维制造
3315
锑冶炼
3579
其他通用设备制造
3713
铁路机车车辆配件制造
2824
维纶纤维制造
3316
铝冶炼
3581
金属密封件制造
3714
铁路专用设备及器材、配件制造
2829
其他合成纤维制造
3317
镁冶炼
3582
紧固件、弹簧制造
3715
其他铁路设备制造及设备修理
29
橡胶制品业
3319
其他常用有色金属冶炼
3583
机械零部件加工及设备修理
3721
汽车整车制造
2911
车辆、飞机及工程机械轮胎制造
3321
金冶炼
3589
其他通用零部件制造
3722
改装汽车制造
2912
力车胎制造
3322
银冶炼
3591
钢铁铸件制造
3723
电车制造
2913
轮胎翻新加工
3329
其他贵金属冶炼
3592
锻件及粉末冶金制品制造
3724
汽车车身、挂车的制造
2920
橡胶板、管、带的制造
3331
钨钼冶炼
36
专用设备制造业
3725
汽车零部件及配件制造
2930
橡胶零件制造
3332
稀土金属冶炼
3611
采矿、采石设备制造
3726
汽车修理
2940
再生橡胶制造
3339
其他稀有金属冶炼
3612
石油钻采专用设备制造
3731
摩托车整车制造
2950
日用及医用橡胶制品制造
3340
有色金属合金制造
3613
建筑工程用机械制造
3732
摩托车零部件及配件制造
2960
橡胶靴鞋制造
3351
常用有色金属压延加工
3614
建筑材料生产专用机械制造
3741
脚踏自行车及残疾人座车制造
2990
其他橡胶制品制造
3352
贵金属压延加工
3615
冶金专用设备制造
3742
助动自行车制造
30
塑料制品业
3353
稀有稀土金属压延加工
3621
炼油、化工生产专用设备制造
3751
金属船舶制造
3010
塑料薄膜制造
34
金属制品业
3622
橡胶加工专用设备制造
3752
非金属船舶制造
3020
塑料板、管、型材的制造
3411
金属结构制造
3623
塑料加工专用设备制造
3753
娱乐船和运动船的建制造和修理
3030
塑料丝、绳及编织品的制造
3412
金属门窗制造
3624
木材加工机械制造
3754
船用配套设备制造
3040
泡沫塑料制造
3421
切削工具制造
3625
模具制造
3755
船舶修理及拆船
3050
塑料人造革、合成革制造
3422
手工具制造
3629
其他非金属加工专用设备制造
3759
航标器材及其他浮动装置的制造
3060
塑料包装箱及容器制造
3423
农用及园林用工具制造
3631
食品、饮料、烟草专用设备制造
3761
飞机制造及修理
3070
塑料零件制造
3424
刀剪及类似日用工具制造
3632
农副食品加工专用设备制造
3762
航天器制造
3081
塑料鞋制造
3429
其他金属工具制造
3633
饲料生产专用设备制造
3769
其他飞行器制造
3082
日用塑料杂品制造
3431
集装箱制造
3641
制浆和造纸专用设备制造
3791
潜水及水下救捞装备制造
3090
其他塑料制品制造
3432
金属压力容器制造
3642
印刷专用设备制造
3792
交通管理用金属标志及设施制造
31
非金属矿物制品业
3433
金属包装容器制造
3643
日用化工专用设备制造
3799
其他交通运输设备制造
3111
水泥制造
3440
金属丝绳及其制品制造
3644
制药专用设备制造
39
电气机械及器材制造业
3112
石灰和石膏制造
3451
建