财务审计报告市审计局根据审综字号审计计划安排审计小组于年对市日用杂品公司年度财务收支进行了就地审计审计总金额万元违纪总金额为元应缴金额为元现将审计结果报告如下一基本情况市日用杂品公司是市供销社所属中型企业年度与市供销社签订承包合同实行利润递增包干公司下属个独立核算单位该公司于年月由行政管理型公司变成了经济实体公司由原日杂采购站和生活采购站合并而成现分为个业务经营科室和个行政职能科室主营日用杂品兼营五交化及家用电器家具等二发现的问题弄虚作假套取资金给仓库发奖金元年末公司决定给仓库都是公司所属独立核算单位承担元劳动分红奖该款应该在税后留利中支付而两站采取弄虚作假的手段直接给职工发奖金严重违反了国营企业成本管理条例和现金管理暂行条例挪用流动资金万元建造营业楼该公司大楼属于用自筹资金搞的基建项目该公司动用现金和转账支票流动资金此款存期为一年利息以中奖形式支付现已全部还本该储蓄应由职工个人承担但公司一直挂在往来账上未扣回企业没有入账直接给职工搞福利三处理意见对该公司弄虚作假套取现金给路仓库发放奖金元问题根据国务院关于违反财政法规处罚的暂行规定第五条第一款和现金管理暂行条例实施细则第二十条第十款具体规定应将违纪金额全部收缴并处以罚款四建议针对审计中发现的问题提出以下建议该公司有关领导及财会科今后应严格执行会计法遵守财经法规实事求是地处理各项经济业务合理使用资金认真贯彻专款专用的原则加强会计基础工作提高财会人员素质按财务制度规定正确摊提各项费用如实准确地反映企业财务成果