人 口 后
不合格产品管理制度
目的
交工作的不人人和不入直行和所和,纺扩下丰全训的这了和的咯,旭多工作上的
下忽造成重大的损失。
适用范围
本程序适用于本公司原材料验收、产品生产过程和使用现场不合格品及成品检验不合格的控制
职责
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本公司授权检验人员和负责本厂内不合格品的评审
现场不合格品的评审由本公司委派的人员和负责
3. 3 处置职责
区和人由人可的站决定。若不外因出具和站
生产人员根据处置决定及时进行处理
3 工作程序
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方案,并齐据不合格品的严重程度和范围。
四“评审、记录
4,1,1 原料检验过程中发现的不合格品由收购检验人员根据合同规定的相应技术标准和补充要求
作出评审,做好记录,不合格原料不予收购。
4,1,2 经质检员检验且判定为不合格的进货物料,质检员应在不合格物料的“原进货检验单”上,
标识不合格,仓库保管员对其标示、隔离存放
4 1 3产品生产过程中不合格品判定由生产技术人员根据标准作出评审,做好质量记录,
4,1,, 4 对标有本厂标识的成晶进行调查、评审、记录,并写出书面报告
4,2 标识、隔离
4 2. 1 采购检验时发现的不合格品,一律拒收。久存过程中发现的不合格品,申仓库保管员作出
生 让相人机字画行内
4,2,2 生产过程中产生的不合格品,由该岗位人员根据技术规程规定作出相应标识,有条件时,
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4,2,4 不合格品的隅离方法。对不合格品要有明显的标记,存放在指定的陋高区,避免与合格品
混淆或被误用,并要有相应的隔离记录
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艺,予以返工,并经检验员重新验证合格后方可放行。
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4,3,6 已经销售不合格由本公司委派的人员和客户协商处理办法,做好记录 。
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质量负责部门根据数据分析发现的不合格或潜在不合格的严重程度,确定实施纠正和纠正措施
5,1 纠正措施,采取纠正措施的时机:
5,2 产品实现过程中出现质量不合格品并重复发生-
和.3 走廊吕与客座次,结果对产品质量不清塌,基有具体事例比较严重时-
.4 收到反包的质量不合格的记录
5. 5 顾客的投诉或顾客对同类问题连续提出抱怨,
6供方的产品或服务出现严重不合格
5了7 内市和办审发现的不符合项,管理评市中发现的不符合项
5 8 质量管理工作中,出现不符合法律、法规要求时
5., 9 质量负责部门负责对数据分析发现的不合格进行评审,确定是否需要采取纠正措施.
.10 责任部门负责人双确定和要采取纠正撞施的不个格原因进生分析并确定诛因和备要采取的
下月。
12 责任部门负责人组织实施评价后的下措施。
5,15 质量负责部门保持记录
六其它
51 “各级产品质量站和抽查中,发现的不合格曲,执行上壕可序。
6. 2 著客户要求使用不合格成晶时,必须经供震双方商定,并形成书面接受文件,需要时右供销
科向客户说明情况,各相关职能部门全好标识和记录。
七“不合格产品召回制度
1商品返广管理宙度“0玛商品的卫务站理,要严格执行有关财会度-要真实体现.全面芭遇
到三商曲的应收应人关系不得沽。 (2)凡雷公三处理的购过商品采购员从须征得广方同意,并与
厂方达成文 字处理意见后,通知保管员做好运厂具体工作,否则,不得盲目返厂.凡因言目返 厂造成的
拖欠债务,由当事人追回, (3)凡需做返厂处理的代销商品(包括厂方借,调的商品) ,采购员提前 15 天
与三方联系415 天内收不到三方等复,可六伪为任,有三方无才指二,不到厂 的商品要向三方和
收保管费, (4)已出库的商品返厂,必须先退库再由保管员做返厂;已出库,未有退库的商品和柜台内的
商品,任何人不得随意返厂,否则按丢失商品追究当事人责任. (3)商品返厂时,保管员要填制南品返太
单关随货同行,及时通千方从收, 6)物流中心各部宣必须认真对入商品返工作 保管员要点
细数,消件数,分规格,包获要拥扎牢固,要详细填写运单和运输任证,并及时做好保管账卡 的记录,
凡是厂方采取以和所货直接词换商吕方式解商品返厂的.物流中心采购 员,保管员必须坚持"
同种商品一次性调清不拖欠"的原则,坚决不允许以金矣楼 准数量的异偶相抵
了商品返厂(0D南品返厂一律由仓库保管员办理返三手续, (2)经销商品返厂由保管员办理返厂手
续需仙"物该中心经销商品入库单”安全质量管理制度(红字)1-5 联 同时填制物流中心太单
71-5 联(外埠商品返厂必须有厂方夭 认的函件方可开具返厂单) , (3)仓库保管员将返厂的商品返
回工厂三方经手人在经情商品入库单(红字) 与返三单上签字,返厂单第 5 联交厂方,保管员根据签
学后的入库单
、不合格吕的识别
、1 不合格品,是指对属产品要求、工艺文件、技术标准等进