物料报废管理制度
目的
有效的利用仓库、生产现场空间。降低仓储成本、真实地反映公司存货资产、及时对不良产品的报废做到规范、合理、快捷。 便于及时发现纠正管理中不合理现象。
范围
凡本公司物料/产品报废(含原材料、半成品、成品、客退品、包材)均按此规定作业。
职责
3.1 申请报废的部门:负责组织对报废产品物料的清理及鉴定、填写《产品报废申请单》并跟进领导审批签字、形成有效单据后转到仓库。仓库根据有效的《产品报废申请单》内容,负责对报废产品物料的执行处理,然后将有效《产品报废申请单》原件转交给财务部相关岗位审核单据;
3.2 品质部门:负责对报废产品及物料的品质鉴定。
3.3 研发工程部门:负责对报废产品及物料进行判定是否还有利用价值。
4.工作程序
4.1 报废品类型
4.1.1 不良品库形成的需报废产品,由品质部为主采购部、工程部协助负责组织实施。
4.1.2包材;因市场原因需更换内容、外形、颜色等原因形成的报废;由营销部为主和采购部协助负责组织实施。
4.1.3 因存仓时间太久或因不配套等原因而导致的产品物料报废,货仓清理所需报废的产品物料,由仓库为主采购部、品质部、研发部协助负责组织实施。
4.1.4责任部门主管接到通知后需在2个工作日内对不良产品进行确认。
4.2 报废品控制
4.2.1仓库接获有效的《产品报废申请单》后,安排人员进行产品物料与单据的核对,须在2个工作日内完成。
4.2.2 如产品物料与《产品报废申请单》所示内容不符或认为报废不合理,则将单据退回申请单位,要求其重新清理或重写单据。
4.2.3 申请报废的部门依有效《产品报废申请单》核准的“处理方法”将产品/物料送到相关的执行地点进行报废处理。
4.2.4 报废残值处理,应由相关部门共同实施并在单据上签字、所有现金收入由主导经办人1个工作日内上交财务部。
5.相关记录
《产品物料报废审批表》 (所列会签部门可根据实际情况加以增减)
6.更改记录
体系文件修改记录
序号
修订版本
修订页号
修订内容
修订日期
修订人
审核/批准