公司财务部工作流程
一、费用报销和资金审批操作流程
第二章 运销部工作流程
一、运销部
运销部工作流程图
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运销部工作往来详解:
(1)签订供货商合同。
(2)根据供货商合同填写“煤矿(场)定价通知单”/“汽运定价通知单”转至财务做账。
(3)根据供货商合同填写“站台上煤通知单”传真至站台。
(4)上煤后由站台填写“统计表”传真回运销部。
(5)运销部整理统计表填写“上站煤日报表”报总经理。
(6)运销部整理统计表填写“上站煤日报表”转财务部做账。
(7)运销部内部登记台账。
(8)运销部内部整理统计表输入T6系统。
(9)根据合同要求做批次结算。
(10)站台根据发车情况编辑短信传送至运销部。
(11)运销部根据短信内容填写“火车发运通知单”传真至港口。
(12)港口填写“火车到港通知单”回传运销部。
(13)财务部将已填写成本的“火车发运通知单”转运销部。
(14)运销部统一整理(火车发运通知单、港口化验报告、站台化验报告)汇至总经理。
(15)发车后运销部填写“出库单”转至财务部做账。
(16)发车后运销部填写“火车发运计划定价通知单” 转至财务部做账。
(17)装船业务发生时港口传真“审批报告”至运销部。
(18)运销部根据“审批报告”填写“同意装船通知单及回执”至港口。
(19)港口将“同意装船通知单及回执”的完备数据回传至运销部。
(20)由财务部将已填写成本的“同意装船通知单及回执”转运销部。
(21)运销部统一整理(同意装船通知单及回执、港口化验报告)汇至总经理。
(22)装船后联系客户做销售合同及结算单。
2、运销部采购合同拟定流程
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