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财务费用报销流程图.doc

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低头哈腰 上传于:2024-07-17
财务费用报销流程图 流程图 说明 权责部门 相关表单文件 报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根据报销内容填写《费用报销单》, 报销人员 报销发票 报销单据 财务费用报销制度 报销单填写要求不得涂改,不得用铅笔或红色字体的笔填写,并附上相关的报销发票或单据。采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请表》。 费用报销单 采购审批表 财务费用报销制度 《费用报销单》及相关单据准备完成后,报销人员提交给直接主管审核签字,并签署意见,及时间不能只签名,直接主管须对以下方面进行审核: 费用产生的原因及真实性; 费用的合理性; 票据及单据的规范性。 若发现不符合要求,立即退还给相关报销人员重新整理提报。 相关部门负责人 费用报销单 报销发票 报销单据 采购审批单 财务费用报销制度 部门经理审核签字后,将报销单据提交给财务部,由财务部门会计人员进行报销费用的确认,并签署意见及时间不能只签名,主要内容包括: 产生的费用是否符合报销标
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