学校采购管理制度_学校采购管理制度
学校采购管理制度 学校采购管理制度范文
学校采购管理制度篇 1
为了提高学校经费使用效率,合理采购,杜绝浪费,经学校行政会研究决
定,特制定如下物资采购管理制度,请遵照执行
学校物资和办公用品实行“请购一一审批一一采购一一验收一一保管一一
领用(借用)一一维修”一条龙制度。
请购
1. 各科教师凡要采购教学用品、教学设备等,均应填写物品采购申请表。
特殊情况应事先征得校长或总务主任同意后,并及时补填物品采购申请表。
2. 各班主任一般应在开学初制定采购计划,报总务主任统筹安排。
、审批
凡请购学校办公用品者,均应由学校校长审批。
三、采购
1 购买仪器、设备、材料等各种物品,由总务处按计划统一购买,各使用
科室不得自行购买。在特殊情况下,必须自己购买时,须经校长批准,由总务处验
收入库。
2.采购员必须凭领导审批的物品采购申请表采购,特殊情况,如: 教学仪
器设备可选派内行的同志协助采购,并办理交接验收手续-
3. 采购员必须认真负责,确保采购用品的质量,采购的用品必须交总务人
员验收、登记、保管。
4 采购员不得将未进库的物品交请购者使用。
四、验收
保管员必须严格审核物品采购申请表、发票与采购的物品是否相符,然后
验收签名,并登记造册-
五、报销
采购员向出纳报销时,发票应有采购员的经办签名,保管员的验收签名及
学校领导的签批,同时要把物品采购申请表一齐上缴,出纳员方可给予报销。
六、领用
1. 所购物品,必须实行登记入帐制度,属固定资产类要填写固定资产增加
赁证,属低值易耗品要由学校保管员登记入帐后再领用。所购物品要切实做到帐帐
相符,帐物相符。
2. 凡属易耗物品,以不浪费为原则,根据工作需要,岂使用者经总务处批
淮向保管室办理领用登记手续。
七、借用
凡属耐用性物品,都应填借条或借用物品登记表,期限一到应及时归还。
1 校内教职工或科室借用,由校长审批出借。
2. 校外单位或个人借用,须经学校领导审批,保管室方可出借。 3. 若出
现人为损坏或喧失,应照价赔偿。每学期结束时,教职工向保管室借用的东西应全
部归还,否则不得办理离校手续。
八、维修
1各科室、年段(班级)应在期初和期末按时把财产损坏情况书面报送总务
处(或保管员) ,以便及早统一安排维修。
2. 学校财产的大宗维修一般安排在假期进行,特殊情况另行安排。
3. 未经学校许可私自安排维修的,维修费用自付(特殊情况除外) 。
学校采购管理制度篇 2
(一) 财产物资采购管理制度
一、作好财产物资采购的计划,并努力组织实施。财产物资的采购应本着
勤俭节约的精神,防止言目采购造成积压、浪费-
1、一般财产物资的采购:
学校在资金综合安排的情况下,根据事业发展的计划,以及各科教学的需
要,结合有关规定,按照优先保证教学需要与兼顾一般的原则,编制切实可行的年
度采购计划,经校长批准后分期分批地执行-
专用(实验)室的教学仪器设备采购应根据上海市教育委员会颁布的有关配
备标准,结合本校的实际需要制定采购计划。 大批基的' 财产物资采购以及采购计
划中列入当年财政预算专项经费的项目,按区教育局有关规定办理项目审定手续
并由区教育局设备组统一采购。
2 、畏贵仪器设备的采购:
精焉仪器设备的采购,学校必须提出可行性报告。其内容应包括采购理
由、效益预测、造型论证、安装和使用条件等,由区
教育局组织专家进行评仪论证通过后方可执行。或由区教育局统一采购。
3、仪器设备的自制或改造,
自制仪器设备或改造仪器设备(包括请外单位加工制造的) ,在加工制造前
应先制定出自制或改造的预算计划;在加工制造中要严格按照预算计划执行,避锡
材料及零配件的浪费;在试制完成后,应经过技术鉴定,合格后才能子以验收入
帐,
二、作好财产物资的采购工作
1、购物必须先写申购单,经部门负责人签字同意后,报总务处主管签字
审核后安排统一采购,(超过 500 元须经校长答字) 大件物品的采购规范,单件物
曲 1000 元以上或总金额在 5000 元以上的物品,应由两人以上进行采购。
2、财产物资的采购必须遵守市府及有关部门的规定,不得收受任何“回
扣”、“劳务费” ,确有“回扣、劳务费”发生,应及时入帐,对和质产品以及不
正当的推销手段,要坚决子以抵制。
3、凡属政府采购的商品学校必须在上一年度的预算制定时子以申报,经
上级部门批准后,任政府采购编号和采购方式进行采购。
4、凡没有列入计划的,又未经领导审核批准采购的物品,一律不准掖自
采购。志者财务部门应不予报销
(一) 财产物资验收管理制度
1、学校财产管理员对采购(调扫、捐赠、自制)来的物品,都应根据采购
(调投、捐财、自制)进来的实物和有关原始任证对其名称、数最、人金额、型号规
格、技术指标、生产厂家、产品质量(产品合格证) 、保修日期、安装调试等逐一进
行核对验收对精贵仪器设备应会同专业人员一起验收。
2、验收无误后由财产管理员(或验收和) 、主管领导签名,验收音一式三
份: 一份由财产管理员自己留存,并根据此单入帐,同时将其物品进行分类编号入
库、定位存放,以便于清点和取用;一份连同有关任证交于会计入帐;一份可连同实
物交使用部门作为记帐作证。
3、物品验收后,要按规定的分类代码对其进行编号(编号位置要固定,书
写要醒目、整洁) 、入库、入帐.
4、经费报销者必须持采购物品的发票和由财产管理员和主管领导签字的
验收单,到财务部门报销,凡未经验收的,财务部门应拒绝办理报销。
学校采购管理制度篇 3
1 为加强学校办公用品管理,本着节约成本,提高效率,规范流程,明确
责任,统一管理的原则。倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式,使
学校物品采购程序化、规范化、制度化,结合本校实际情况特制定本制度;
2. 本制度所指