费用报销流程
一、主旨:
本流程阐述与员工费用报销流程相关的确认、审批等管理制度以及报销流程,旨在保证报销审批的授权合理性。
二、报销流程
1、需填制报销凭证,按费用的各个要素在费用报销单上填写报销内容及金额,按流程审核签字后,交财务核报。
报销流程:费用填报人制单签名→费用报销单交财务审核并由审核人签名确认→部门负责人签字确认→钉钉上提交公司领导审批并抄报给财务部→财务部安排打款给费用报销人。
2、业务招待费:须提前申请,并按流程审批,报销时在发票背后用铅笔写明招待事由,经手人和部门负责人在该张发票背后签字。