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办公用品及高值非消耗品管理制度.docx

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办公用品及高值非消耗品管理制度 办公用品管理制度 目的 范围 职责 程序 相关制度 相关记录 1目的 为加强企业办公用品管理,控制费用开支,规范办公用品的采购与使用,特制定本制度。 2范围 本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。3职责 3.1采购员负责办公用品的采购。 3.2保管员、验货员负责对采购的办公用品进行共同验收。 3.3总经理办公室副主任、验货员、保管员负责定期对库存办公用品盘库。 3.4保管员负责办公用品的入库、保管和发放。 3.5总经理办公室主任负责对办公用品管理制度的执行情况进行全面监管。 4程序 4.1办公用品的分类 4.1.1固定资产类办公用品 办公电脑(台式、笔记本)、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪、幕布、办公家具等。 4.1.2高值非消耗类办公用品 验钞机、电话机、打孔机、装订机、U盘、移动硬盘、白板、书报架、路由器、插排、开水壶、计算器等。 4.1.3高值消耗类办公用品 墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。 4.1.4低值易耗类办公用品 4.1.4.1笔类 签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、白板笔、记号笔等。 4.1.4.2册类 文件夹(盒/袋)、档案盒(袋)、凭证盒、抽杆夹、资料册、拉边袋、名片册(夹/盒)、支票夹等。 4.1.4.3纸本类 账本、笔记本、打印纸、复写纸、便签纸、稿纸、印刷品、纸杯、百事贴、口取纸、信封等。 4.1.4.4刀器类 订书机、起钉器、剪刀、裁纸刀、转笔刀、刀片等。 4.1.4.5夹钉类 装订条、曲别针、大头针、订书针、长尾票夹等。 4.1.4.6卫生类 洗衣粉、肥皂、洗洁精、洁厕灵、消毒液、去污粉、拖布、扫把、清洁刷、食品袋、垃圾袋、毛巾、卫生纸、餐巾纸、乳胶手套、帆布手套、水鞋等。 4.1.4.7其它类 刻录盘、胶水(棒)、胶带、双面胶、涂改液、笔筒、纸篓、湿手器、尺子、墨水、橡皮、印油(台)、电池、水晶头等。 4.2办公用品的采购 4.2.1低值易耗类、部分高值非消耗类及高值消耗类(单价以及总价低于壹千元)办公用品的采购采用批量购买的办法,通过定期盘存确定每种办公用品的库存量,当库存量不足时,采购员从公司固定的进货渠道批量补充库存,以保证正常办公需要的及时满足,提高供给效率。 4.2.2固定资产类、部分高值非消耗类及高值消耗类办公用品(单价以及总价在千元以上、万元以下)的采购采用单项审批制,领用部门需要起草题为“关于领用××的申请”的书面材料,经领用部门负责人签字确认,总经理审批通过后,方可按照规定数量和规定品种组织采购或调配。 4.2.3批量采购高值办公用品(总价在万元以上)时,由总经理办公室组织相关部门共同进行市场调研,出具市场调研报告,经总经理批示后,方可进行购置。 4.3办公用品的入库 所采购的办公用品到货后,由保管员、验货员共同进行验收,确定名称、单价、数量、质量等信息准确无误后,分别在商品送货原始单据、《商品验收单》上签字确认,保管员将验收后的商品入库保存。保管员应每月将商品入库情况进行汇总,形成《办公用品XX年XX月 份入库单》,并由总经理办公室副主任、验收员进行签字确认。 4.4办公用品的保管 4.4.1备用的办公用品由总经理办公室保管员负责统一保管。公司划定专门的存放区域,实行妥善保存。 4.4.2保管员要按工作流程规定,正确验收公司购买物资验收入库,正确填写入库单,正确记账;正确发出物资,正确填写出库单,正确记账;并进行仓库盘点和交接。 4.4.3保管员在每月3日之前,编制上月公司各部门物资领用情况表和上月库存表。负责公司固定资产日常管理,登记并编制公司固定资产台账和资产转移事项。 4.4.4保管员要保证仓库干净整洁,达到卫生要求,保证货物分类堆放,整齐美观,收发方便,落实防火、防水、防盗、防毒害、防过期变质等安全工作。 4.4.5保管员要遵守公司收发料(收发货)规定,必须坚持仓库工作原则,制止违规人员、违规行为,处罚违规人员,坚决维护公司财产安全和公司利益。 4.4.6实行定期盘存制。盘存频率为每月一次。盘存工作由总经理办公室副主任、验货员、保管员参加,盘存内容包括检查相应办公用品的库存情况、使用情况、损耗情况,盘存完成后应形成《办公用品XX年XX月份库存表》,总经理办公室副主任、验货员、保管员应在报表上签字。 4.5办公用品的发放 4.5.1办公用品的申请 4.5.1.1各单位应指定一名固定的领料员,并报至总经理办公室保管员处。领料员负责集中领取本单位所需的办公用品,其他员工在一般情况下无领料权限,特殊情况需他人领用办公用品时,应由该单位负责人向保管员说明。 4.5.1.2办公用品领用时,领用部门需要填写《办公用品领料单》(一式三联),《办公用品领料单》(一式三联)需经办人和领用部门负责人签字确认。 4.5.1.3领用部门提出的领用申请应符合《办公用品领用实施细则》的规定。确因特殊情况需要打破规定的,领用部门需要出具原因说明并由领用部门负责人签字确认。 4.5.1.4《办公用品领料单》(一式三联)填写完成后,经办人应当将申请单交由总经理办公室副主任进行审批。对于单价以及总价超壹千元的办公用品审批时,需出具经审批完成后的“关于领用××的申请”的书面材料。对于因特殊情况不符合领用规定的,应出具经部门负责人签字确认后的原因说明。 4.5.1.5公司对办公电脑的申请和审批实行单项管理,参照《办公电脑配置审批流程》进行。 4.5.2办公用品的领用 审批完成后,经办人凭《办公用品领料单》在总经理办公室保管员处领取相应数量与品种的办公用品。保管员应将《办公用品领料单》第一联留存作为出库凭证,第二联交由领料人保管,第三联用作记账统计。保管员应每月对办公用品领用情况进行汇总,形成《XX年XX月XX部门办公用品领用明细表》。 4.5.3办公用品发放时间为每月3日-28日,其余时间为公司仓库进行盘库、清理整顿以及出报表时间,不予发放办公用品。 4.6办公用品的报废 公司对固定资产类、高值非消耗类办公用品的报废实行审批管理。各单位、部门如固定资产类、高值非消耗类办公用品损坏的,应当依据以下程序进行处理。 a)对简单的故障可以自行维修处理。但对有保修服务,且在保修期内的,不得擅自自行处理。 b)可维修品出现故障不能自行处理时,应当提交申请至总经理办公室,由总经理办公室统一进行处理。 c)对无法维修的实行报废处理。报废应当是在对可能维修的,在提交过维修申请,经过维修但无法修好的情况下,或者是对无条件维修的,经过总经理办公室的故障确认后,方可由该办公用品的保管人提出报废申请,经总经理办公室主任签字确认后进行报废处理。 4.7辞职清退情况处理 对于有提出辞职的员工,人力资源部在办理辞职手续时,必须在收到经总经理办公室主任签字确认后的办公用品清退手续后方可办理辞职事项。 5相关制度 《办公用品领用实施细则》 《办公电脑配置审批流程》 《高值非消耗品管理制度》 6相关记录 《商品验收单》 《办公用品领料单》 《办公用品XX年XX月份入库单》 《XX年XX月部门办公用品领用明细表》 《办公用品XX年XX月份库存表》 高值非消耗品管理制度 目的 范围 职责 程序 相关制度 相关记录 1目的 为加强公司高值非消耗品管理,掌握高值非消耗品的构成与使用情况,确保公司财产不受损失,特制定本制度。 2范围 本制度适用于对价值在1000元以上,使用期限在一年以上(5000千元以上的高值非消耗品称为固定资产),并在使用过程中基本保持原有物质形态的办公设备、日常用品及设备设施的管理。 3职责 3.1总经理办公室为高值非消耗品的管理部门,负责对公司高值非消耗品的采购、维护与使用进行日常管理,负责对高值非消耗品进行分类并统一编号。 3.2财务管理部为固定资产的核算部门,负责公司固定资产的账务管理。 3.3高值非消耗品的使用人或保管人负责保证资产及附属配件的完整,合理使用资产,并做好日常维护保养工作。 4程序 4.1高值非消耗品的分类及代码 高值非消耗品类别 代码 房屋及建筑物 01 机器设备 02 运输工具 03 计算机设备 04 办公家具及设备 05 4.2高值非消耗品的采购 4.2.1计算机设备、办公家具及设备类高值非消耗品的采购按照《办公用品管理制度》中4.2.2和4.2.3条款规定的流程进行。 4.2.2房屋及建筑物、机器设备及运输工具的采购采用单项审批制,使用部门需要起草题为“关于采购××的申请”的书面材料,经使用部门负责人签字确认,总经理审批通过后,由总经理办公室组织相关部门共同进行市场调研,出具市场调研报告,经总经理批示后,方可进行购置。 4.3高值非消耗品的验收及入库 4.3.1计算机设备、办公家具及设备的验收、入库按照《办公用品管理制度》中4.3条款规定的流程进行。 4.3.2机器设备及运输工具到货后,由验货员、保管员、使用部门共同进行验收,确认名称、单价、数量、质量等信息准确无误后,分别在《验收单》上签字确认。 4.3.3房屋及建筑物的验收,由验货员、保管员、使用部门到现场进行验收,确认相关信息准确无误后,分别在《验收单》上签字确认。 4.4高值非消耗品的编号 4.4.1高值非消耗品编号原则:高值非消耗品所属部门的前四字的首字母+设备代码+顺序号+购置年月   如:财务管理部2016年7月购置一台计算机,则编号为CWGL 04 007 200607    CWGL 04 007 201607    资产大类 设备代码 顺序号(依次排列) 购置年月 4.4.2高值非消耗品经验收后,由保管员对高值非消耗品按照编号原则统一对其进行编号,记入《高值非消耗品管理台账》。同时,财务管理部参照《固定资产核算制度》对固定资产的账务进行管理。
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