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采购系统内部控制审核报告.docx

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诙谐 上传于:2024-06-23
采购系统内部控制审核报告 公司领导: 我们接受委托,对公司采购系统的内部控制有效性进行了审核,我们的审核是依据《内部控制审核指导意见》进行的,在审核过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的审核为发表意见提供了合理的基础。 我们的审核目标为:1、了解内部控制制度的设计;2、评价内部控制制度设计的合理性;3.测试和评价内部控制制度执行的有效性。依据上述审核目标,我们实施了以下审核程序:1、对公司内部控制制度的基本情况进行了解;2、检查内部控制制度生成的文件和记录,并观察被审核单位经营活动;3、随机抽样并执行穿行测试。 现结合公司采购系统各关键控制点对相关业务部门的内控制度、控制系统、控制程序等进行评价。 一.采购部 1. 请购业务。采购部的年、月原材料采购计划主要按生产计划编制,有采购计划管理文件,低值易耗品及辅助包装材料未纳入采购计划管理,由需求部门直接提采购计划。通过观察,发现该环节主要存在以下问题: 1) 需求部门采购请求都有采购计划,但计划审批环节执行不是很有效,审批环节较薄弱。 2)
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