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欲擒故纵 上传于:2024-06-17
合同评审控制程序 1. 目的: 对每一份合同或订单进行评审,以求使用户的要求能被本公司有关部门准确理解并保证实施。 2. 适用范围: 适用于本公司所有产品销售合同或订单的评审。 3.职责: 3.1总经理负责批准特殊合同及发生金额在10万元以上常规合同; 3.2采购业务部部长负责: 3.2.1 监督和领导合同评审工作; 3.2.2 监督销售合同的实施。 3.3 采购业务部负责: 3.3.1 与客户洽谈业务; 3.3.2 组织合同评审; 3.3.3 跟踪落实所签订的销售合同。 3.4 各有关部门配合采购业务部做好合同评审工作。 4. 定义:无 5.工作程序: 5.1 合同的接受: 5.1.1 业务员与客户签订的书面协议; 5.1.2 客户的电话、传真等; 5.1.3 口头的初步协议。 5.2 拟定合同草案: 销售业务员与客户根据洽谈结果及双方意向,拟定合同草案,内容包括: 5.2.1 销售产品名称、型号、数量、包装、规格、运输及交付方式、日期等; 5.2.2 产品单价、运输、贮存及交付费用,付款方式等; 5.2.3 产品技术及质量要求; 5.2.4
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