文件编号:SJ-G-F-06
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编制:
版 次:C
费用支出及出差报销管理制度
审核:
页 数:共4页
生效日期:2016年9月1日
批准:
1. 0 目的
为了提高公司的生产、经营管理水平,充分发挥资金的使用效率,规范财务管理制度,有效监督和控制资金支出情况,特制定本制度。
2. 0 适用范围
本制度适用于本公司所有人员的出差审批、差旅费的借支、报销以及其他需现金支付费用开支的审批、报销的流程控制、审批事宜等。
3. 0 公司费用计划支出要求
3.1 公司各部门负责人必须在每月末对本部门下月的工作任务、业务开展情况作切实可行的计划安排,并对由此需要发生的各种资金支出作一个较准确的预估。
3.2 各部门月度支出预算计划应由专人负责汇总、整理、填制,统一格式,项目尽可能详细、清楚、不允许模糊、笼统列出。
4. 0 费用项目规定
4.1 公司日常支出费用可分为:材料费、生产设备、办公设备、生产工具、劳保用品、生产低值易耗品、业务招待费