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企业内部控制-发货业务流程.docx

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他城 上传于:2024-06-06
发货业务流程 发货业务流程 业务流程 序 号 责任 部门/人 配合/支持 部门 不相容 职责 监督检查 方法 相关 制度 1 销售部 相关部门 审核 审批 检查订单是否经过审核 《销售合同管理办法》 2 销售部 检查销售合同是否符合国家法律及企业规定 《销售合同管理办法》 3 销售部 仓储部 接收 通知 检查发货通知是否正确且经过核实 《发货管理 制度》 4 仓储部 物流部门 检查备货是否与订单、发货通知单一致 《发货管理制度》 5 仓储部 检查待发货物是否经核实,包装是否合理 《发货管理
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