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供应商管理制度.docx

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孤独理喻望眼欲穿 上传于:2024-07-13
供应商管理制度 供应商开发 文件编号:GA01 版本号: 生效日期: 共 页 第 页 总则 1.1制定目的 为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。 1.2适用范围 本公司新厂商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。 1.3权责单位 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 供应商开发程序 2.1供应商开发权责 采购部负责供应商开发主导工作。 开发部负责供应商样品的确认。 品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组,负责供应商的调查评核。 2.2供应商资讯来源 新供应商资讯来源一般有下列方式: 各种采购指南。 新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。 各种产品发表会。 各类产品展示(销)会。 行业协会。 行业或政府之统计调查报告或刊物。 同行或供应商介绍。 公开征询。 供应商主动联络。 (10)其他途径。 2.3供应商问卷调查 2.3.1问卷设计 问卷设计由采购部主导,品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有: 依本公司需要设计内容及格式。 应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 易于填写。 通俗易懂。 便于整理。 2.3.2供应商基本资料表 应由厂商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容: 公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。 公司概况,如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。 设备状况。 人力资源状况。 主要产品及原材料。 主要客户。 其他必要事项。 2.3.3供应商问卷调查表 供应商问卷调查表,一般包括下列内容: 材料零件确认。 品质验收与管制。 采购合同。 请款流程。 售后服务。 建议事项。 2.4供应商开发流程 寻找供应商。 填写供应商基本资料表。 与供应商洽谈。 必要时作样品鉴定。 供应商问卷调查。 提出供应商调查评核之申请。 2.5后续工作 依《供应商调查》规定,由调查小组对供应商作实际调查评核,以确定其可否列入合格供应商之列。 附件 [附件]GA01-1《供应商基本资料表》 [附件]GA01-2《供应商问卷调查表(范例)》 [附件]GA01-1 供应商基本资料表 厂商编号: 年 月 日 名 称 地 址 法 人 联系人 电 话 传 真 E-mail 网址 公 司 概 况 资本额 万元 机器设备 名称 台数 厂牌规格 购入时间 购入成本 性能 建厂登记日期 年 月 日 营业执照 往来银行 开始往来时间 停止往来时间 所属协会团体 协力工厂数 协力工厂利用率 平均月营业额 材料来源 材料名称 供应厂商 备注 员 工 职能 人数 干部数 员工数 大学 高中以上 平均月薪 主要产品 名称 比例 名称 比例 主要客户 名称 比例 名称 比例 确认: 审核: 填表: [附件]GA01-2 供应商问卷调查表(范例) 供应商名称: 年 月 日 项目 调查项目内容 了解程度状况 材料零件确认 1.您对开发部门样品确认流程是否了解? □了解 □不了解 □请求当面沟通了解 2.您对本公司开发部门认定之材料交货依据的规格及样品是否了解? □了解 □不了解 □请求当面沟通了解 3.您对开发部门认可之样品是否有保留,以作后续品质管理之用? □有保留 □未保留 □请求当面沟通了解 品质验收管制 1.您对本公司品管部质检验标准与方法是否了解? □了解 □不了解 □请求当面沟通了解 2. 3. 采购合同 1.贵公司目前产量足以应付本公司需求吗? □可以 □不可以 □需设法弥补 2. 3. 请款流程 1.您对本公司的付款条件、手续是否了解? □了解 □不了解 □请求当面沟通了解 2. 3. 售后服务 1.您对品质有疑问时,会主动找哪一部门或主管? □品管 □开发 □采购 □总经理 2. 3. 建议事项 您对本公司的建议事项 【注】本表由供应商填写。 供应商调查 文件编号:GA02 版本号: 生效日期: 共 页 第 页 总则 1.1制定目的 为了解供应商之制程能力、品管功能,确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力,特制定本规章。 1.2适用范围 对拟开发供应商之调查,及本公司合格供应商之年度复查,除另有规定外,悉依本规章办理。 1.3权责单位 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 供应商调查作业规定 2.1供应商调查程序 采购部实施采购前,应对拟开发之厂商组织供应商调查工作,目的是了解供应商之各项管理能力,以确定其可否列为合格供应商名列。 由采购、生技、品管、生管人员组成供应商调查小组,对供应商实施调查评核,并填写《供应商调查表》。 评核之结果由各单位作出建议,供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。 未经供应商调查认可之厂商,除总经理特准外,不可成为本公司之供应商。 2.2供应商调查评核 2.2.1价格评核 对供应商所提供之物料价格,由采购部依下列因素作评核: 原料价格。 加工费用。 估价方法。 付款方式。 2.2.2技术评核 对供应商之生产技术,由生技部依下列因素作评核: 技术水准。 技术资料管理。 设备状况。 工艺流程与作业标准。 2.2.3品质评核 对供应商之品质,由品管部依下列因素作评核: 品管组织与体系。 品质规范与标准。 检验之方法与记录。 纠正与预防措施。 2.2.4生管评核 对供应商之生产管理,由生管部依下列因素作主核: 生产计划体系。 最短及最长之交货期限。 进度控制方法。 异常排除能力。 2.3供应商复查规定 经调查认可之合格供应商,原则上每年复查一次。 复查流程类同首次调查评核。 复查不合格之供应商,除经本公司总经理特准外,不可列入次年合格供应商之列。 若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时,可于一年中,随时对供应商作必要之复查。 附件 [附件]GA02-1《供应商调查表(范例)》 [附件]GA02-1 供应商调查表(范例) 年 月 日 供应商编号 供应商名称 调查时间 第几次调查 调查评核项目 得分 评分说明 调查评核者 备 注 价格评核 1.原料价格 2.加工费用 3.估价方法 4.付款方式 技术评核 1.技术水准 2.资料管理 3.设备状况 4.工艺流程 5.作业标准 品质评核 1.品管组织体系 2.品质规范标准 3.检验方法记录 4.纠正预防措施 生管主核 1.生产计划体系 2.交期控制能力 3.进度控制能力 4.异常排除能力 合 计 供应商评鉴 文件编号:GA03 版本号: 生效日期: 共 5页 第 页 总则 1制定目的 为规范对合格供应商之日常评鉴,使供应商管理更合理公正,特制定本规章。 2适用范围 仍在采购之合格供应商的评鉴,除另有规定外,悉依本规章执行。 3权责单位 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 供应商评鉴程序 2.1评鉴项目 供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例如下(满分100分): 品质评鉴:40分。 交期评鉴:25分。 价格主鉴:15分。 服务评鉴:15分。 其他评鉴:5分。 2.2评分办法 2.2.1品质评鉴 由品管部依进料验收的批次合格率评分,每个月进行一次。 计算: 进料批次合格率=(检验合格批数 /总交验批数)×100% 评分: 得分 = 40×进料批次合格率 2.2.2交期评鉴 由采购部依订单规定的交货日期进行评分,方式如下: 如期交货得分25分。 延迟1~2日每批次扣2分。 延迟3~4日每批次扣5分。 延迟5~6日每批次扣10分。 延迟7日以上不得分。 本项得分以0分为最低分。采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均,得出该月的交期评鉴得分。 2.2.3价格评鉴 由采购部供应高之价格水准评分,方式如下: 价格公平合理,报价迅速:10分。 价格尚属公平,报价缓慢:8分。 价格稍微偏高,报价迅速:6分。 价格稍微偏高,报价缓慢:3分。 价格甚不合理或报价十分低效:0分。 2.2.4服务评鉴 2.2.4.1抱怨处理评分 由品管部对供应商之抱怨处理予以评分,评分如下: 诚意改善:8分。 尚能诚意改善:5分。 改善诚意不足:2分。 置之不理:0分。 2.2.4.2 . 退货交换行动评分 由采购部对不良退货交换行动评分: 按期更换 :7分。 偶尔拖延:5分。 经常拖延:2分。 置之不理:0分。 2.2.5其他评鉴 由采购部汇总资材、生
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